,要建立健全內(nèi)控體系,強化內(nèi)控體系執(zhí)行
,提高重大風險防控能力
。積極采取措施強化企業(yè)防范化解重大風險全過程管控,加強經(jīng)濟運行動態(tài)
、大宗商品價格以及資本市場指標變化監(jiān)測
,提高對經(jīng)營環(huán)境變化、發(fā)展趨勢的預判能力
。
同時
,結(jié)合內(nèi)控體系監(jiān)督評價工作中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)營管理缺陷和問題,綜合評估企業(yè)內(nèi)外部風險水平
,有針對性地制定風險應對方案
,并根據(jù)原有風險的變化情況及應對方案的執(zhí)行效果,有效做好企業(yè)間風險隔離
,防止風險由“點”擴“面”
,避免發(fā)生系統(tǒng)性、顛覆性重大經(jīng)營風險
。
《實施意見》提出,要建立健全內(nèi)控體系
。從優(yōu)化內(nèi)控體系
、強化集團管控、完善管理制度
、健全監(jiān)督評價體系等方面
,建立健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān) ……
